|
Faktúra |
237 fa 910003161
|
potraviny
|
116,13 |
s DPH |
|
171
|
27.03.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
09.04.2019 |
11.04.2019 |
|
Faktúra |
238 fa 800008
|
potraviny
|
92,57 |
s DPH |
|
290
|
29.03.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
239 fa 1902376
|
potraviny
|
87,91 |
s DPH |
|
291
|
20.03.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
239 fa 1902376
|
potraviny
|
87,91 |
s DPH |
|
291
|
20.03.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
240 fa 1902691
|
potraviny
|
30,36 |
s DPH |
|
291
|
29.03.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
241 fa 31905884
|
potraviny
|
54,34 |
s DPH |
|
242
|
20.03.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
242 fa 31906566
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
27.03.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
345 fa 1903997
|
potraviny
|
13,26 |
s DPH |
|
291
|
13.05.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
|
Faktúra |
347 fa 910004869
|
potraviny
|
7,48 |
s DPH |
|
171
|
13.05.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
|
Faktúra |
186 fa 234904308
|
potraviny
|
192,65 |
s DPH |
|
105
|
08.03.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
18.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Zmluva |
307
|
dodatok ku KZ /296/ č.1
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV pri SŠI NItra |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
20.06.2019 |
|
Faktúra |
444 fa 31913196
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
12.06.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
Faktúra |
445 fa 31913197
|
potraviny
|
14,60 |
s DPH |
|
242
|
12.06.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
Faktúra |
446 fa 419100456
|
potraviny
|
67,87 |
s DPH |
|
53
|
10.06.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
Faktúra |
447 fa 19060100
|
potraviny
|
145,53 |
s DPH |
|
184
|
12.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
Faktúra |
448 fa 140425
|
potraviny
|
223,01 |
s DPH |
|
292
|
10.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
Faktúra |
449 fa 20190139
|
tlačiareň, tonery
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
Faktúra |
450 fa 201904082
|
potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
244, 287
|
18.06.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
Faktúra |
452 fa 234910521
|
potraviny
|
193,95 |
s DPH |
|
105
|
14.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
Faktúra |
443 fa 35903151
|
spotrebný materiál
|
93,86 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
14.06.2019 |
17.06.2019 |