Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 812-910/2025 faktúry 12/2025 s DPH 1.12.2025-19.12.2025 SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková Zuzana Gáliková hosp. 19.12.2025
Faktúra 286 fa 2021004458 materiál na pracovné vyučovanie 95,40 s DPH 64/2021 15.06.2021 Vlny Tinka.sk/PALSTAV PS SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 15.06.2021 17.06.2021
Faktúra 288 fa 21060134 potraviny 55,96 s DPH 354 14.06.2021 Bitúnok Refka, Mojmírovce SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 17.06.2021 21.06.2021
Faktúra 292 fa 2100020 škol. potreby 75,00 s DPH telef. 17.06.2021 Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 17.06.2021 18.06.2021
Faktúra 293 fa 0259003367 poistenie na výlet 17,20 s DPH 375 17.06.2021 Kooperatíva poisťovńa SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 17.06.2021 18.06.2021
Faktúra 294 fa 2021061601 oprava múrika na oplotení areálu, náter plota 2 813,05 s DPH 36A 374 17.06.2021 KLM Corporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 17.06.2021 18.06.2021
Objednávka 36A/2021 oprava múrika na oplotení areálu, náter plota 6 660.64 s DPH 374 11.05.2021 KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 Láskošová-hosp. 11.05.2021
Objednávka 67/2021 žalúzie do tried 275,18 s DPH 17.06.2021 BEAS s.r. SŠI Nitra, Červeňova 42 Láskošová-hosp. 17.06.2021
Faktúra 290 fa 20210112 kancelárske potreby, tonery, papier 810,30 s DPH 59/2021 16.06.2021 HS COMP, Piesková 28, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 16.06.2021 17.06.2021
Faktúra 287 fa 5001432452 potraviny 149,87 s DPH 67,348 14.06.2021 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 15.06.2021 17.06.2021
Objednávka 64/2021 materiál na pracovné vyučovanie cca100 s DPH 15.06.2021 Vlny Tinka.sk/PALSTAV PS SŠI Nitra, Červeňova 42 Láskošová-hosp. 15.06.2021
Faktúra 285 fa 2110 materiál na pracovné vyučovanie 103,50 s DPH 60/2021 15.06.2021 Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 Láskošová-hosp. 15.06.2021 17.06.2021
Faktúra 290 fa 20210112 potraviny 810,30 s DPH 59/2021 16.06.2021 HS COMP, Piesková 28, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 17.06.2021 18.06.2021
Faktúra 284 fa 22021035 oprava sušičky, 71,50 s DPH 62/2021 15.06.2021 Elektroservis SOLLAR, Nové Sady, prev. Nitra, SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 15.06.2021 17.06.2021
Objednávka 63/2021 oprava sl. auta Dacia cca100.- s DPH 15.06.2021 ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B SŠI Nitra, Červeňova 42 Láskošová-hosp. 15.06.2021
Objednávka 62/2021 oprava sušičky, umývačky cca100 s DPH 14.06.2021 Elektroservis SOLLAR, Nové Sady, prev. Nitra, SŠI Nitra, Červeňova 42 Láskošová-hosp. 15.06.2021
Faktúra 282 fa 2103180 potraviny 23,77 s DPH 369 07.06.2021 MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 14.06.2021 15.06.2021
Faktúra 281 fa 110005401 potraviny 86,46 s DPH 372 09.06.2021 HSH Veľké Zálužie SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 14.06.2021 15.06.2021
Faktúra 280 fa 20193363 rúška pre zamestnancov 22,30 s DPH 61/2021 14.06.2021 Svet trampolín - AGA24, s.r.o. SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 14.06.2021 15.06.2021
Faktúra 279 fa 234108912 potraviny 326,69 s DPH 370 14.06.2021 INMEDIA Zvolen SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 14.06.2021 15.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/11568